附件:
颍州区检察院2017年部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构,分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。
(一)办公室
协助院领导处理检察政务;组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施;组织安排机关重要会议和重大活动;负责起草、审核文件;综合处理检察信息、编发检察简报;负责区人民检察院决定事项及领导同志批办事项的督查工作;负责院文电处理、检察统计、检察通讯、档案管理、机要保密、秘书事务及办公秩序的管理工作;负责院机关办公、办案等各种经费的申请、核算和管理以及各种装备物资的统一购置和分配;负责院的财务、行政事务、固定资产管理以及自侦案件扣押款物的保存和管理;负责全院的后勤服务工作和后勤保障工作;负责院的安全保卫和车辆使用管理、房地产管理等工作。
(二)政工科(副科级)
协助地方党委抓好院的党的建设和队伍建设工作,推进干部人事制度改革;负责院的干部人事管理工作;负责院的机构设置、人员编制和检察队伍管理工作;制定干部管理规定,并组织实施;负责宣传工作;负责院的政治理论学习、思想政治教育和社会主义精神文明建设工作;负责开展争先创优活动;负责干部教育培训工作;组织实施检察干警的任职资格、专项业务、岗位技能培训以及学历教育、继续教育等工作。
(三)侦查监督科
负责对刑事犯罪案件(包括人民检察院直接受理侦查的贪污贿赂、渎职侵权等犯罪案件)犯罪嫌疑人的审查批捕、决定逮捕和立案监督、侦查活动监督工作;承办公安机关和本院侦查部门提请不批捕案件的复议、复核以及对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长;负责与业务有关的预防职务犯罪的指导工作。
(四)公诉科
负责对刑事犯罪案件(包括人民检察院直接受理侦查的贪污贿赂、渎职侵权等犯罪案件)的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作;负责对人民法院刑事审判活动的监督工作;负责对本院自侦部门移送起诉、不起诉案件进行审查;对公安机关提请本院复议、复核的不起诉案件进行审查;负责与业务有关的预防职务犯罪的指导工作。
(五)监所检察科
负责对发生在刑罚执行和监管改造过程中的虐待被监管人员案、私放在押人员案、失职致使在押人员脱逃案、徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行案的侦查工作。
(六)民事行政检察科
承办不服区人民法院已经发生法律效力的民事、行政裁判的申诉案件,对确有错误的,依法提请市人民检察院抗诉;对区人民法院开庭审理的抗诉案件,出庭履行职务。
(七)控告申诉检察科(与举报中心一个机构两块牌子)
受理公民的报案、举报和控告;接受投案自首;对举报线索进行审查、分流和初查;负责检察机关管辖的实名举报的初查及反馈工作;负责落实“检察长接待日”制度;承办检察机关管辖的刑事申诉案件、刑事赔偿案件;受理公民的刑事申诉;督促检查有关案件的查报结果。
(八)法律政策研究室(与检察委员会办公室、人民监督员办公室合署办公)
负责对人民检察院在贯彻执行党的路线、方针、政策中的情况以及执行与检察工作有关的法律、法规、政策的情况进行调查研究,提出意见和建议;负责有关检察业务工作的调研和规章制度的起草等工作;承办检察委员会日常工作;负责人大代表联络工作;承办人民监督员日常工作;承办检察官协会日常工作;收集管理图书资料。
(九)检察技术科
负责对与案件有关材料的检验鉴定和文证审查工作;参与有关司法鉴定工作和勘验取证工作;负责检察技术、信息网络工作;负责检察技术、信息网络仪器设备的配置、使用和管理工作。
(十)警务科(法警大队)
落实司法警察队伍建设的规划和措施;制定司法警察工作计划并组织实施;组织司法警察履行职责:管理司法警察的警务工作;组织司法警察进行训练;管理司法警察的警用装备;组织司法警察完成检察长交办的其他任务。法警大队大队长副科级。
(十一)计财装备科
负责全院计划财务、装备工作,对省、市院补助的侦查技术设备、基本建设经费进行使用和管理;负责全院的固定资产、技术装备、交通工具、武器弹药、服装的计划、购置、发放和管理;负责全院后勤服务工作的规划和组织实施;负责机关行政管理、保卫、绿化、爱国卫生、交通安全工作。
(十二)案件管理办公室
对本院各业务部门所办理的案件进行程序上的监督管理,对办案期限及时预警,对违反办案时限的情形及时处理,加强对案件流程管理,对案件管理日常工作中不规范执法、办案等行为,及时提出管理意见,规范案件管理工作。
二、机构设置
颍州区人民检察院纳入颍州区财政局2017年度部门决算编制范围的单位共一个,具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
颍州区检察院 |
行政单位 |
|
|
|
第二部分 颍州区检察院2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
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|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1815.6 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
14.36.75 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
4 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
223.34 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1819.6 |
本年支出合计 |
1660.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
73.06 |
年末结转和结余 |
232.57 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1892.66 |
总计 |
1892.66 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1815.6 |
1819.6 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1596.26 |
1596.26 |
|
|
|
|
4 |
20404 |
检察 |
1596.26 |
1596.26 |
|
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
1596.26 |
1596.26 |
|
|
|
|
4 |
208 |
社会保障和就业支出 |
223.34 |
223.34 |
|
|
|
|
|
20802 |
行政事业单位离退休 |
140.18 |
140.18 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
140.18 |
140.18 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
83.17 |
83.17 |
|
|
|
|
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
83.17 |
83.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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支出决算表
|
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公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1660.09 |
1660.09 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1436.75 |
1436.75 |
|
|
|
|
||
20404 |
检察 |
1436.75 |
1436.75 |
|
|
|
|
||
2040401 |
行政运行 |
1436.75 |
1436.75 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
223.34 |
223.34 |
|
|
|
|
||
20802 |
行政事业单位离退休 |
140.18 |
140.18 |
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
140.18 |
140.18 |
|
|
|
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
83.17 |
83.17 |
|
|
|
|
||
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
83.17 |
83.17 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
||
|
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|
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|
财政拨款收入支出决算总表
|
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公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1815.6 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1428.46 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
223.34 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1815.6 |
本年支出合计 |
1651.8 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
163.8 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
1815.6 |
合计 |
1815.6 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
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公开05表 |
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部门: |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
1815.6 |
1815.6 |
|
1651.8 |
1651.8 |
|
|
163.8 |
|
|
||||||||
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
1596.26 |
1596.26 |
|
1428.46 |
1428.46 |
|
|
163.8 |
|
|
||||||||
20404 |
检察 |
|
|
|
1596.26 |
1596.26 |
|
1428.46 |
1428.46 |
|
|
163.8 |
|
|
||||||||
2040401 |
行政运行 |
|
|
|
1596.26 |
1596.26 |
|
1428.46 |
1428.46 |
|
|
163.8 |
|
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
223.34 |
223.34 |
|
233.34 |
233.34 |
|
|
|
|
|
||||||||
20802 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
140.18 |
140.18 |
|
140.18 |
140.18 |
|
|
|
|
|
||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
140.18 |
140.18 |
|
140.18 |
140.18 |
|
|
|
|
|
||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
|
83.17 |
83.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
|
|
|
83.17 |
83.17 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
813.62 |
302 |
商品和服务支出 |
537.59 |
310 |
其他资本性支出 |
130.52 |
|
30101 |
基本工资 |
301.17 |
30201 |
办公费 |
30.51 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
382.10 |
30202 |
印刷费 |
1.07 |
31002 |
办公设备购置 |
35.57 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
94.95 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.18 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
2.17 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
24.46 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.5 |
30207 |
邮电费 |
49.15 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
62.66 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
170.07 |
30211 |
差旅费 |
14.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
134.74 |
30213 |
维修(护)费 |
86.05 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.44 |
30216 |
培训费 |
14.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.49 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
30.55 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
9.46 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
62.23 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
15.49 |
30228 |
工会经费 |
11.99 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
92.11 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
31.87 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
53.61 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.95 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.64 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
983.69 |
公用经费合计 |
668.11 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分颍州区检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1892.66万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1660.09万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入总计增加136.96万元,增长7.8%,支出总计减少22.5万元,减少1.3%。主要原因是2017年度退休人员的工资划转市人社局发放。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1815.6万元,其中:财政拨款收入1815.6万元,占100%
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1660.09万元,其中:基本支出1660.09万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1892.66万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1660.09万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,收入总计增加136.96万元,增长7.8%,支出总计减少22.5万元,减少1.3%。主要原因是2017年度退休人员的工资划转,由市人社局统发。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1815.6万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加337.2万元,增长22.8%。主要原因人员工资的增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1660.09万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.8万元,下降1.2%。主要原因是2017年度退休人员的工资划转,由市人社局统发。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1651.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1436.75万元,占87%;社会保障和就业(类)支出223.34万元,占13%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1360.44万元,支出决算为1651.8万元,完成年初预算的121.41%。决算数大于预算数的主要原因:一是专项扶贫工作的开展;二是院总支部活动室、四个支部活动室软硬件的建设。其中:基本支出1651.8万元,占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1651.8万元,其中人员经费983.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费668.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,颍州区检察院机关运行经费支出668.11万元,比2016年减少76.89万元,下降10%,主要原因是中央转移支付装备经费的减少。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,颍州区检察院政府采购支出总额130.52万元,其中:政府采购货物支出130.52万元,授予中小企业合同金额130.52万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,颍州区检察院共有车辆14辆,其中:一般执法执勤用车14辆.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
颍州区检察院2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
22 |
|
因公出国(境)费 |
0 |
|
公务接待费 |
0.4 |
|
公务用车购置及运行费 |
21.6 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
21.6 |
|
公务用车购置 |
|
|
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
颍州区检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46万元,支出决算为22万元,完成预算的52.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,发对铺张浪费,严格控制“三公”经费各项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
颍州区检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.4万元,占2%;公务用车购置及运行费支出决算21.6万元,占98%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
(二)公务接待费支出0.4万元, 与2016年度决算相比,减少1.1万元,下降73.3%。2017年颍州区检察院公务接待共6批次,36人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出21.6万元,与2016年度决算相比,增加5.9万元,增长37.6%,增长的原因由于近两年对扶贫工作的开展,此项工作导致车辆运行维护费的增加。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年底,颍州区检察院开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
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